Acesse o Menu Vendas - Notas Fiscais de Produto depois clicar em + Nova nota fiscal.
Iniciar a emissão da nota fiscal, preenchendo o tipo de nota 2- Entrada e no campo finalidade, Importação.
Informar o fornecedor com UF = Exterior para realizar a nota de Importação.
Após informar o fornecedor, vamos para a próxima sessão de Itens.
Informar o produto, CFOP iniciado com 3 e ao editar item, informar os dados do produto e os valores de Impostos ref. ICMS, IPI, PIS, COFINS, caso necessário.
E na Aba Importação informar os Impostos ref. a importação, os Dados da DI e Adição
A partir do segundo item informado na Nota é possível copiar DI, facilitando e agilizando o processo, basta clicar na opção copiar DI, conforme abaixo.
Os dados e valores acima devem ser informados conforme Declaração de Importação física.
Os campos de valores são habilitados para digitação manualmente de acordo com a DI.
Na sessão de totalizadores, os cálculos de todos os impostos serão calculados de forma automática.
O valor total da Nota também será sugerido com calculo automático, podendo ser alterado e acieta 0,00.
Após conferir os valores, a nota de importação esta pronta para ser Salva e ficar na listagem pendente de transmitir para Sefaz
ou utilizar a opção Salvar e Transmitir, a nota é transmitida para Sefaz de forma automática.
Após Salvar ou Salvar e Transmitir a Nota estará no topo da listagem para realizar mais ações caso necessário.
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